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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 13.620.115
Nro. Solicitud de Transferencia
217026
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.817.147

Retención DNCP
₲ 48.042
Retención IVA
₲ 371.458
Retención Renta
₲ 371.458
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
22/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-219759
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.352.605.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.352.605.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional