Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0011422
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 100.409.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            186679
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-11-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-12-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-12-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 94.489.434
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 354.170
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.738.427
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.738.427
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
        
                                    RUC
                            
            80003251-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            19/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12016-22-218877
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 938.643.444
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 938.643.444
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            405316
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AULAS MOVILES DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional  (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional 
        