Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011507
Monto de la Factura
₲ 94.263.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4173
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2024
Fecha de la Transferencia
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.705.769
Retención DNCP
₲ 332.491
Retención IVA
₲ 2.570.809
Retención Renta
₲ 2.570.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-218877
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 938.643.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 938.643.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405316
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AULAS MOVILES DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional