Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0015073
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 37.786.812
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            58875
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-04-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-05-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-05-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 35.559.107
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 133.284
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.030.550
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.030.549
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GILCO PAR S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80009240-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            21/22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12016-22-224090
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 836.157.494
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 836.157.494
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            411573
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 02/2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL MTESS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social
        