Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009712
Monto de la Factura
₲ 4.947.799
Nro. Solicitud de Transferencia
98033
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.660.467
Retención DNCP
₲ 17.452
Retención IVA
₲ 134.940
Retención Renta
₲ 134.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-213119
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 845.949.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.949.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405312
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional