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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001429
Monto de la Factura
₲ 49.651.380
Nro. Solicitud de Transferencia
107969
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.724.204

Retención DNCP
₲ 175.134
Retención IVA
₲ 1.354.129
Retención Renta
₲ 1.354.129
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
20/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-219761
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.882.310.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.310.536

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional