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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001294
Monto de la Factura
₲ 118.096.263
Nro. Solicitud de Transferencia
42387
Fecha Solicitud de Transferencia
13-04-2023
Fecha de la Transferencia
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.133.951

Retención DNCP
₲ 416.558
Retención IVA
₲ 3.220.807
Retención Renta
₲ 3.220.807
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
20/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-219761
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.882.310.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.310.536

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional