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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001429
Monto de la Factura
₲ 99.921.279
Nro. Solicitud de Transferencia
134424
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2023
Fecha de la Transferencia
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.030.465

Retención DNCP
₲ 352.450
Retención IVA
₲ 2.725.126
Retención Renta
₲ 2.725.126
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ
RUC
1004093-5
Número de Contrato
24/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-219760
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.864.530.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.864.530.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional