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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001993
Monto de la Factura
₲ 1.240.459
Nro. Solicitud de Transferencia
218084
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.167.328

Retención DNCP
₲ 4.375
Retención IVA
₲ 33.831
Retención Renta
₲ 33.831
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
21/22
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-219937
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.179.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.179.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional