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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0001900
Monto de la Factura
₲ 63.055.001
Nro. Solicitud de Transferencia
114279
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2022
Fecha de la Transferencia
25-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.857.534

Retención DNCP
₲ 244.653
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.891.650
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12016-22-215994
Monto Contrato
₲ 3.779.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.797.647.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.797.647.945

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405714
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERÍA PARA EL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional