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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0064082
Monto de la Factura
₲ 3.449.520
Nro. Solicitud de Transferencia
20353
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.399

Retención DNCP
₲ 12.185
Retención IVA
₲ 92.723
Retención Renta
₲ 94.213
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
23/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12011-19-176514
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.728.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.728.170

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio