Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023102
Monto de la Factura
₲ 10.031.532
Nro. Solicitud de Transferencia
186480
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.636.977
Retención DNCP
₲ 38.125
Retención IVA
₲ 61.649
Retención Renta
₲ 294.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12011-19-176513
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.161.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.161.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio