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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001350
Monto de la Factura
₲ 1.249.159.761
Nro. Solicitud de Transferencia
197008
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.176.617.648

Retención DNCP
₲ 4.406.127
Retención IVA
₲ 34.067.993
Retención Renta
₲ 34.067.993
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
56/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12011-19-184404
Monto Contrato
₲ 1.520.459.761
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.432.162.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.432.162.517

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372097
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y LICENCIAS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio