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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004905
Monto de la Factura
₲ 2.988.658
Nro. Solicitud de Transferencia
139925
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.988.658

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-11001-14-86569
Monto Contrato
₲ 426.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.753.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.753.411

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264228
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional