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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001076
Monto de la Factura
₲ 23.405.600
Nro. Solicitud de Transferencia
62162
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2023
Fecha de la Transferencia
16-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.025.734

Retención DNCP
₲ 82.558
Retención IVA
₲ 638.335
Retención Renta
₲ 638.335
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
LPN 05 2022
Código de Contratación (CC)
LP-23016-22-214096
Monto Contrato
₲ 806.817.686
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.759.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 707.902.675

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407395
Nombre de la Licitación
Restauracion y Remodelación de Oficina de Unidad Zonal de Villarrica.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal