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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011330
Monto de la Factura
₲ 1.313.581.500
Nro. Solicitud de Transferencia
184255
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.224.257.958

Retención DNCP
₲ 4.585.594
Retención IVA
₲ 35.824.950
Retención Renta
₲ 47.766.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-243429
Monto Contrato
₲ 3.943.554.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.838.271.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.838.271.055

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446637
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS CISCO ACI PARA LA DGIC (MEF)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas