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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000167
Monto de la Factura
₲ 753.187
Nro. Solicitud de Transferencia
84660
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.248

Retención DNCP
₲ 2.739
Retención IVA
₲ 20.541
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-245817
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.509.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.509.949

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446620
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas