Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000167
Monto de la Factura
₲ 889.684
Nro. Solicitud de Transferencia
84676
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 817.701
Retención DNCP
₲ 3.235
Retención IVA
₲ 24.264
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-245817
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.509.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.509.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446620
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas