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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000408
Monto de la Factura
₲ 18.396.391
Nro. Solicitud de Transferencia
170597
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.241.672

Retención DNCP
₲ 64.220
Retención IVA
₲ 501.720
Retención Renta
₲ 668.960
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12006-24-245817
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 993.827.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 993.827.903

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446620
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS DEL MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas