Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0010496
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.210.394.444
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            86857
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-06-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-07-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-07-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.128.087.622
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.225.376
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 33.010.757
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 44.014.343
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TECHNOMA SAECA
        
                                    RUC
                            
            80060858-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2024
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12006-24-237545
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.294.190.636
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.206.185.673
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.206.185.673
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            426751
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Suscripción al servicio Cisco Cloud Email Security
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        