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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000392
Monto de la Factura
₲ 84.619.119
Nro. Solicitud de Transferencia
61311
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.427.021

Retención DNCP
₲ 301.552
Retención IVA
₲ 2.307.794
Retención Renta
₲ 1.538.529
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS JAVIER DOMINGUEZ SANCHEZ
RUC
2910175-1
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
LP-23003-14-95430
Monto Contrato
₲ 400.245.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.568.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.568.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272944
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert