Datos del Pago
Nro. de Factura
028-001-0002805
Monto de la Factura
₲ 128.928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170012
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.608.184
Retención DNCP
₲ 459.453
Retención IVA
₲ 3.516.218
Retención Renta
₲ 2.344.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROBAN S.A
RUC
80047663-8
Número de Contrato
1006-2015-0066
Código de Contratación (CC)
LP-12004-15-117725
Monto Contrato
₲ 372.301.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.051.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.051.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292475
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores
