Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0000520
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 285.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            81199
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            15-07-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-07-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-07-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 283.964
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.036
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BLACK TIE SERVICE S.R.L. 
        
                                    RUC
                            
            80067294-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            35
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12004-15-109745
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 720.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 684.581.857
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 684.581.857
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            292396
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO CEREMONIAL, GASTRÓNOMICO, HOTELERÍA Y OTROS EVENTOS PROTOCOLARES
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Minist. Relac. Exteriores
        