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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008311
Monto de la Factura
₲ 50.267.030
Nro. Solicitud de Transferencia
123308
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.730.909

Retención DNCP
₲ 192.308
Retención IVA
₲ 362.649
Retención Renta
₲ 981.164
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12004-15-106119
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.847.703.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.847.703.452

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285861
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores