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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005164
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174234
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.157.091

Retención DNCP
₲ 570.182
Retención IVA
₲ 4.363.636
Retención Renta
₲ 2.909.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
1006-2015-0069
Código de Contratación (CC)
LP-12004-15-117903
Monto Contrato
₲ 290.098.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.877.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.877.924

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE OFICINA PARA LA CANCILLERIA NACIONAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores