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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003817
Monto de la Factura
₲ 205.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15961
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.424.765

Retención DNCP
₲ 724.325
Retención IVA
₲ 5.600.455
Retención Renta
₲ 5.600.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11003-19-168338
Monto Contrato
₲ 5.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.215.218.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.215.218.735

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352448
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO INTEGRAL (AD REFERENDUM PLURIANUAL 2019-2020-2021)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados