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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001475
Monto de la Factura
₲ 39.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97789
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.819.937

Retención DNCP
₲ 137.881
Retención IVA
₲ 1.066.091
Retención Renta
₲ 1.066.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
3/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11003-19-168359
Monto Contrato
₲ 2.799.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.582.288.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.580.654.658

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO - RESMAS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD (AD REFERENDUM PLURIANUAL 2019-2020))
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados