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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001262
Monto de la Factura
₲ 117.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112220
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.516.327

Retención DNCP
₲ 413.855
Retención IVA
₲ 3.199.909
Retención Renta
₲ 3.199.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
3/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11003-19-168359
Monto Contrato
₲ 2.799.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.582.288.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.580.654.658

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO - RESMAS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD (AD REFERENDUM PLURIANUAL 2019-2020))
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados