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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001227
Monto de la Factura
₲ 160.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64846
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.821.395

Retención DNCP
₲ 564.787
Retención IVA
₲ 4.366.909
Retención Renta
₲ 4.366.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
3/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11003-19-168359
Monto Contrato
₲ 2.799.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.582.288.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.580.654.658

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO - RESMAS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD (AD REFERENDUM PLURIANUAL 2019-2020))
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados