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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001303
Monto de la Factura
₲ 20.874.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185716
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.661.790

Retención DNCP
₲ 73.628
Retención IVA
₲ 569.291
Retención Renta
₲ 569.291
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11003-19-170295
Monto Contrato
₲ 254.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.343.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.343.717

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados