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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001095
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192809
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.274.793

Retención DNCP
₲ 19.753
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 152.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11003-19-171402
Monto Contrato
₲ 61.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.274.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.274.793

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados