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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015450
Monto de la Factura
₲ 13.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112227
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.574.729

Retención DNCP
₲ 47.089
Retención IVA
₲ 364.091
Retención Renta
₲ 364.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11003-19-170392
Monto Contrato
₲ 305.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.060.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.060.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados