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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014877
Monto de la Factura
₲ 28.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64869
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.826.089

Retención DNCP
₲ 100.457
Retención IVA
₲ 776.727
Retención Renta
₲ 776.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11003-19-170392
Monto Contrato
₲ 305.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.060.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.060.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados