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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011669
Monto de la Factura
₲ 22.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150018
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.910.786

Retención DNCP
₲ 78.305
Retención IVA
₲ 605.454
Retención Renta
₲ 605.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11003-19-170294
Monto Contrato
₲ 445.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.572.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.572.082

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados