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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011378
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130911
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.912.189

Retención DNCP
₲ 29.629
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 229.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11003-19-170294
Monto Contrato
₲ 445.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.572.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.572.082

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TÓNER, MÁSTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados