Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 14.891.320
Nro. Solicitud de Transferencia
48619
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
30-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.891.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
24/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-21464
Monto Contrato
₲ 119.575.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.682.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.682.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados