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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 11.237.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82902
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.237.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
24/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-21464
Monto Contrato
₲ 119.575.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.682.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.682.711

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207434
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados