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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002868
Monto de la Factura
₲ 11.329.800
Nro. Solicitud de Transferencia
83981
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.329.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
18/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-21547
Monto Contrato
₲ 106.056.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.830.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.830.380

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados