Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002401
Monto de la Factura
₲ 13.260.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37539
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
31-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.260.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
18/2011
Código de Contratación (CC)
LP-11003-11-21547
Monto Contrato
₲ 106.056.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.830.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.830.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados