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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022152
Monto de la Factura
₲ 184.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81164
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.998.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
457
Código de Contratación (CC)
LP-12004-10-12281
Monto Contrato
₲ 1.324.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.259.474.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.259.474.610

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203632
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Libretas de Pasaporte en el marco del Documento 9303 de la OACI
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores