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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003988
Monto de la Factura
₲ 4.191.090
Nro. Solicitud de Transferencia
97966
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.191.090

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-86923
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.174.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.174.799

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267066
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 119/2013 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE PASAJES VARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2014.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas