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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000991
Monto de la Factura
₲ 4.587.002.271
Nro. Solicitud de Transferencia
76323
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.107.322.300

Retención DNCP
₲ 16.346.408
Retención IVA
₲ 125.100.062
Retención Renta
₲ 83.400.041
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
472
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-103075
Monto Contrato
₲ 20.369.644.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.033.321.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.033.321.232

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283778
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas