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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000973
Monto de la Factura
₲ 2.905.361.519
Nro. Solicitud de Transferencia
44652
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
13-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.601.537.007

Retención DNCP
₲ 10.353.652
Retención IVA
₲ 79.237.132
Retención Renta
₲ 52.824.755
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
472
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-103075
Monto Contrato
₲ 20.369.644.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.033.321.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.033.321.232

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283778
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas