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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 32.909.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77232
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.295.861

Retención DNCP
₲ 117.276
Retención IVA
₲ 897.518
Retención Renta
₲ 598.345
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CREANDO TECNOLOGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80018492-0
Número de Contrato
417
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102591
Monto Contrato
₲ 2.000.274.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.850.899.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.850.899.793

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278466
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 105/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICAPARA LA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas