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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015982
Monto de la Factura
₲ 27.846.100
Nro. Solicitud de Transferencia
17701
Fecha Solicitud de Transferencia
09-03-2016
Fecha de la Transferencia
17-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.481.135

Retención DNCP
₲ 99.233
Retención IVA
₲ 759.439
Retención Renta
₲ 506.293
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
446
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102286
Monto Contrato
₲ 11.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.604.281.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.604.281.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278584
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 74/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIAS VIALES Y PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas