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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023153
Monto de la Factura
₲ 75.316.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19930
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.624.146

Retención DNCP
₲ 268.399
Retención IVA
₲ 2.054.073
Retención Renta
₲ 1.369.382
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
446
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102286
Monto Contrato
₲ 11.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.604.281.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.604.281.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278584
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 74/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIAS VIALES Y PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas