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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 97.176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85800
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.412.609

Retención DNCP
₲ 346.300
Retención IVA
₲ 2.650.255
Retención Renta
₲ 1.766.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE ASFALTOS S.A.
RUC
80017590-5
Número de Contrato
416
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102302
Monto Contrato
₲ 20.305.535.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.253.247.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.253.247.608

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278442
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 39/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas