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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002186
Monto de la Factura
₲ 80.513.795
Nro. Solicitud de Transferencia
19086
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
09-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.567.155

Retención DNCP
₲ 286.922
Retención IVA
₲ 2.195.831
Retención Renta
₲ 1.463.887
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE ASFALTOS S.A.
RUC
80017590-5
Número de Contrato
416
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102302
Monto Contrato
₲ 20.305.535.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.253.247.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.253.247.608

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278442
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 39/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas