Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001277
Monto de la Factura
₲ 1.137.326.400
Nro. Solicitud de Transferencia
66055
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.081.576.727
Retención DNCP
₲ 4.053.018
Retención IVA
₲ 31.017.993
Retención Renta
₲ 20.678.662
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-101844
Monto Contrato
₲ 27.999.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.781.429.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.781.429.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278466
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 105/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICAPARA LA ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas