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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003296
Monto de la Factura
₲ 234.483.300
Nro. Solicitud de Transferencia
91880
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2019
Fecha de la Transferencia
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.866.215

Retención DNCP
₲ 827.087
Retención IVA
₲ 6.394.999
Retención Renta
₲ 6.394.999
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
448
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-102291
Monto Contrato
₲ 5.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.402.649.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.402.649.617

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278584
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 74/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINARIAS VIALES Y PLANTA ASFALTICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas